为进一步规范财务管理,强化内部风险防控,本周我校财务处正式启动代收代支费用专项内部审计工作。此次内审特邀外部专业审计人员进校,对近年来的代收代支费用项目进行全面、独立核查。
审计范围涵盖学生教材费、军训服装费、体检费等各类代收代支款项,重点审查收费依据是否合规、资金往来是否清晰、收支结余是否准确、退费清退是否及时。外部审计人员通过查阅凭证、核对账簿、访谈相关人员等方式,逐项梳理资金流向,评估管理流程的规范性与透明度。
此次引入第三方审计,旨在借助“外脑”专业力量,客观发现问题、堵塞管理漏洞,切实维护学生及家长的合法权益。财务处将根据审计反馈意见,立行立改,进一步完善内控制度,提升财务服务质量,为学校健康发展提供坚实财务保障。


