近日,针对学校内部审计反馈的相关问题,财务处高度重视,迅速行动,在分管校领导丁杰的部署下,联合各相关业务部门召开专题整改推进会,全面启动整改工作。
会议逐条梳理审计反馈的问题清单,深入剖析根源,明确责任主体与整改时限。内审小组办公室牵头制定整改方案,坚持“立行立改、举一反三”原则,财务处、总务处协同配合,从完善制度、优化流程、加强内控等方面精准发力,确保问题整改见底清零。
下一步,财务处以此次审计整改为契机,进一步规范财务管理,堵塞风险漏洞,建立长效机制,切实提升财务规范化水平和资金使用效益,确保整改工作取得实效,为学校高质量发展提供坚实财务保障。(一审:王研 二审:张境坦 三审:丁杰)


